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Hola Joven un gusto ..
Lo que yo quiero saber y que de favor seria tan amable , me ayude como declarar en cero .. pero tengo algunos meses atrasados .. como hago para declarar y pagar .. lo que quiero saber como hacer para pagar la couta minima, por yo pregunte y me cobran demaciado caro,y me dicen q es facil q yo misma lo puedo hacer. es mas .. le voy a pagar mas al que me hace el trabjo ,q lo que tengo que cancelar al banco …
eso quisiera que me ayuden
Gracias de ante mano espero mi respuesta
Estimado amigo. Ya resolvió su problema??
Lo que van hacer es venderle facturas de venta (al menos una por mes) con valores minimos ya que de esa manera ya no seria una declaracion en cero si no mas bien declaracion con valores en compras y la multa e interes se calcula en base a ese valor de compras.. Si puede consiga facturas de compras al menos una por mes.. Busque a un contribuyente que realice declaraciones semestrales para que le emita facturas y si lo consigue, aqui en mi canal tengo un video sobre como calcular multa para que le sirva de guia
Joven pero eso es lo q no quiero , pagar los 30 x atrasado .. hay me dijieron q me ayudaban a pagar lo minimo para np pagar los 30
de los 7 meses atrasados yo solo iba a pagar 10.50 dolares
y ellos por hacerme eso me cobra mas 30
eso quiero saber como g¿hacer yo eso para pagar 1.5 al mes x atrasoo
Biuenas tardes.. Al realizar una declararionen cero atrasado se depe pagar $ 30 por periodo no declararado.. Le invito a que revise todos mis videos sobre el IVA donde encontrara la informacion que busca.. De todas maneras le dejo un link con mi video sobre el tema https://www.youtube.com/watch?v=7nr5ZktlxPU reviselo y haga su declaracion directamnete en linea para que al final el mismo sistema se encargue de calcular el valor a pagar.. Cualquier inquietud estoy a la orden
excelente! felicitaciones
Excelente…
Muchas gracias, realmente me ah ayudado este video!
una persona que da factura x serv. de expreso escolar grava iva o no tiene credito tributario o noo muchas gracias x tus videos
El servicio de expreso escolar está gravado con tarifa 12% de IVA por ser servicio de transporte privado.
Buenas tardes necesito saber si dieran cursos de Sri de iess como para prestar este servicio en un local
Estimados. Aún dispone del local?
Al momento no dispongo de tiempo caballero..
Hola eddy. ayúdeme con un inquietud. Yo tengo un local de zapatos , en las compras tengo factura con iva 12% y compro a artesanos calificados en tarifa 0. al momento de vender como le hago porque yo vendo con tarifa 12%.¿ le aumento el iva a los zapatos q vendo y declaro ese iva? O los vendo con tarifa 0%?
Muchas gracias por sus deseos…
Feliz año estimado Eddy. mil gracias por responder a mi pregunta, me siento aliviada, así lo estaba haciendo, pero alguien me comentó eso de las ventas con tarifa 0% y me puse a dudar.
Los zapatos gravan tarifa 12% por lo que debe vender siempre con IVA tarifa 12% independientemente si lo compra a un artesano con tarifa 0% o no.. Dentro de sus declaraciones debe clasificar sus compras con tarifa 0% así como también sus compras con tarifa 12%..
Excelente material Felicitaciones
Hola que tal Eddy gracias por este canal me a servido de mucho, necesito ayuda quiero saber
¿como declaro semestralmente(en el formulario), soy artesano calificado, no he cobrado iva a las clientas pero he tenido ingresos, he emitido facturas sin cobro de iva?
Espero me pueda ayudar a la brevedad gracias
Estimado amigo. Los servicios prestados personalmente por los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano están gravados con tarifa 0% de IVA. En el formulario del IVA semestral deberá declarar las ventas en los casilleros 403 y 413.
Me parece interesante sus tutoriaesl . he muy completo al momento de explicarlos …
+Luis Cuellar en mi canal encuentra un vídeo sobre el tema.. Revicelo por favor
Otra pregunta, los formulario ya declarados y los quiero fisicamente, con mi cuenta en sri en que pestaña los encuentro gracias
+Luis Cuellar Aquí en mi canal si dispongo de algunos ejercicios que le pueden servir.. Le invito a que los revise
muchas gracias , algún día un ejercicio de esos gracias
+Luis Cuellar La gasolina tiene tarifa 14%
Hola excelente la explicación se le agradec
buenas tardes
una consulta presentando las declaraciones mensuales de persona natural, tambien se debe hacer las declaraciones semestrales?? agradeceria su pronta y oportuna respuesta!
No.. Solo se las hace de manera mensual o semestral según su actividad económica..
hola eddy32…..podría por favor ayudarme….YO REALICE UN TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA UNA INSTITUCIÓN PUBLICA POR LO CUAL…EL TOTAL DE LA FACTURA SALIO POR 5320.00..EL SUBTOTAL FUE 4750 Y EL IVA12%. FUE 570.00….EN LA INSTITUCION LA RETENCION FUE EL 30%….cuanto deberia pagar en la declaracion….?’?….agradeceria su ayuda….
Deberías pagar 399 considerando que no tengas compras. En el caso de tener compras el valor a pagar sería menor.
Haber. El IVA de esa factura es $ 570,00. Le retuvieron el 30% que es $ 171,00. Le queda por pagar $ 399,00. Ahora la mejor manera de bajar ese valor a pagar es que también agregue facturas de compras o pagos de servicios que tengan relación con su actividad económica a su declaración.
y seria de los 570 del iva…??? pues en mi cuenta fue depositado 4825 de esa factura…..por favor confirme su respuesta gracias…
osea vendría siendo $399.00 …si no estoy mal…..porque mi contadora me dice que debo pagar casi $600.00….solo de esa factura….???
Si solo tiene ventas y no compras, deberia pagar el 70% restante del IVA que cobró..
buen dia eddy. tengo una pregunta el pago de arriendo para mi negocio me da derecho a credito tributario— y el pAGO de la luz aunque el recibo salga a nombre del dueño…. me ayuda x favor con mi inquietud…. mil grACIAS
El servicio eléctrico está gravado con tarifa 0% de IVA. Es un gasto deducible pero no se genera crédito tributario alguno.
El pago del arriendo si. El pago de luz debería estar a su nombre para que le de derecho crédito tributario
Si la empresa grava 0% no aplica para credito tributario ni siquiera las compras de la actividad principal ? O si aplican para CT y los demas gastos no ? No me quedo claro eso ?
Cuando la empresa vende bienes y/o servicios gravados con tarifa 0% de IVA. El valor del IVA que la empresa pague en sus compras lo debe incluir al valor del bien o servicio adquirido, es decir formará parte del costo. Eso en la parte contable. En cambio en el formulario 104 deberá informar en los casilleros correspondientes las compras sin derecho a crédito tributario
SI tiene un o mas actividades económicas que gravan tarifa 0%, no tiene derecho a crédito tributario, pero ese IVA pagado se lo pude utilizar como un deducible para cuando realice la declaración del impuesto a la renta.
hola disculpa no entendi muy bien el credito tributario en mi caso yo tengo un cyber, y viveres en un solo almacen como recien estoy empezando tengo mas credito tributario, que ventas como puedo hacer ahi
Estimada. El crédito tributario que no puede ser utilizado en el presente mes se lo lleva al siguiente y así sucesivamente.
La parte dos y tres tengo videos con ejercicios prácticos donde podrá tener mas claro el tema.
ya me suscribe por fa sigue subiendo videos
Saludos, gracias por tus videos, con respecto a importaciones me puedes guiar en que campos se colocaría este credito tributario? Soy persona natural e importo en categoria courier C, en aduana se genera impuestos IVA + Advaloren + Fodinfa, tengo el comprobante, Debo tomar le valor de todos juntos? o solo el IVA?. Muchas gracias por tu respuesta
En su caso se debe llenar el formulario 104.. Ahí solo se puede tomar el IVA pagado en su importación..
hola amigo, porfa ayudeme con una consulta, mi mama tiene un local de venta de comida, no emite factura de lo que vende, pero si tiene facturas varias facturas de compra, en este caso como lleno el formulario y tendría crédito tributario por el IVA que he pagado en las facturas de compra.
Gracias por tu pronta respuesta.
En primer punto, es obligación del contribuyente emitir facturas de venta. En el caso de que no sea costumbre de los clientes pedir al local de tu mamá la factura, tu mamá debe al final del día emitir una factura consumidor final de las ventas realizadas. Con respecto a las compras lógicamente tendrías crédito tributario ya que IVA en ventas no existe.
No tiene crédito tributario por que no tiene ventas.. Registre unicamente las compras.
Me podría ayudar con un me gusta a esta pagina..?? https://www.facebook.com/consultoriapublicaa/ ahí también puede realizar inquietudes.
Amigo una consulta tengo que hacer un declaración sustitutiva pero el problema es que en el periodo anterior me salió más valor a pagar y en la sustitutiva me sale menos cómo hacer???? Porfa si me ayuda es de urgencia
Debes consultar en la página del SRI existe una solicitud de devolución de IVA que debes presentar en ventanilla, además te indica los requisitos que necesitas para llevar a cabo del proceso.
Debe realizar la declaración sustitutiva y pedir la devolución de la diferencia pagada..
eddy 32 amigo y cómo hacer petición de devolución